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答疑老师:孙老师
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:燕子老师
不用补做到去年的账里,直接在收到发票的当年红字冲销之前的暂估,然后在做张正确的分录即可 查看全部回复
答疑老师:许老师
暂估的原材料成本在汇算清缴前没取得合法的税前扣除凭证的,需要调增 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
了解税法和会计规定有差异的地方,可以看看你们企业当年需要调整的差异有哪些;了解税法对一些费用税前扣除规定,确定是否需要调整。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
什么意思, 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:张老师
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
小规模纳税人3% 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
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建议未取得发票的61636财务账冲回去,待第二年取得发票再计入成本费用 查看全部回复
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可以红冲,但是如果是因为一些税法上不能扣除的超额福利费招待费啊这些红冲到话,报表上的费用就减少了,跟实际情况就不符了 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
小企业一般直接用第一个 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
小企业:汇算清缴退税 借:应交税费-应交所得税 dai:所得税费用 :借:银行存款 dai:应交税费——应交所得税 查看全部回复
答疑老师:杨老师
除了工资、行政事业收费的收据,符合条件的500元以下的收据之外,其他的没有发票都需要调整 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
要 查看全部回复
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答疑老师:小小
低于成本是否是市场公允价值,如果是公允价值就不需要写 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交企业所得税 借:利润分配~未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不需要 查看全部回复
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如果公司承担,可以入账,不需要调整 查看全部回复
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